ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)管理層內(nèi)審核檢查表
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.1 總要求 | 1、對建立的質(zhì)量管理體系,是否有加以實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性? 2、是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程及應(yīng)用;并確定其順序和相互作用? 3、是否確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法? 4、是否確保可以獲得必要的資源和信息,對過程進(jìn)行監(jiān)視,測量和分析? 5、是否實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)? 6、外包過程是否得到識別? | 對建立《質(zhì)量手冊》程序文件,各類工作作業(yè)指導(dǎo)書,且均有實施和保持。 | 符合 |
2 | 4.2.1概述 | 1、詢問管理者代表是否制定形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)? 2、是否制定有本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序? 3、組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制,制定了哪些所需的文件? 4、對本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄是否充分和齊全? | 已形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)詳情見《目標(biāo)管理控制程序》文件。 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄齊全 | 符合 |
3 | 4.2.2 質(zhì)量手冊 | 詢問管理者代表并查看質(zhì)量手冊和程序文件,確認(rèn):質(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系的范圍、是否包括剪裁的細(xì)節(jié)與合理性、是否引用或包括程序文件、是否包括質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述、是否相互協(xié)調(diào)、有可操作性、發(fā)放與更改是否符合文件控制要求。 | 質(zhì)量手冊制定符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 符合 |
4 | 4.2.3文件控制 | 1、查看各種文件,了解文件受控情況; 2、作廢文件是否已清除; 3、引用的未來文件控制情況; 4、參加文件定期評審情況。 | 1、各類文件得到控制 2、作廢文件全部清除 3、文件有做定期評審 | 符合 |
5 | 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 | 查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 | 各種質(zhì)量記錄表格正常有效使用 | 符合 |
6 | 5.1 管理承諾 | 1、最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供那些證據(jù)? 2、最高管理者是如何將滿足顧客要求的法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的? 3、組織成員如何滿足顧客要求的法律、法規(guī)要求的重要性? 4、是否對員工培訓(xùn)和監(jiān)控? | 對持續(xù)及質(zhì)量改進(jìn)方面以及培訓(xùn)方面的運(yùn)行,基本按建立的質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)與要求運(yùn)行。 | 符合 |
7 | 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 | 1、如何確定顧客的要求? 2、組織如何證實將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足? | 通過實施《顧客滿意度調(diào)查表》得知 | 符合 |
8 | 5.3 質(zhì)量方針 | 1、質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?是否被全體員工理解并執(zhí)行? 2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確? 3、是否對質(zhì)量方針進(jìn)行評審?其修定是否符合文件控制的規(guī)定? | 質(zhì)量方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求 每年將對質(zhì)量方針進(jìn)行評審 | 符合 |
9 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 1、是否有明確的質(zhì)量目標(biāo)?是否分解到相關(guān)的職能部門?質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容? 2、質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性?有無測量質(zhì)量目標(biāo)的方法? 3、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致? 4、有無質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的證據(jù)? | 有明確的質(zhì)量目標(biāo),各部門具體質(zhì)量目標(biāo)已制定,能滿足產(chǎn)品要求所需。 質(zhì)量目標(biāo)具可測量性,框架一致,質(zhì)量目標(biāo)每月進(jìn)行統(tǒng)計。 | 符合 |
10 | 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 | 1、策劃是否滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求?策劃的輸出是否形成文件? 2、是否提供了實施質(zhì)量目標(biāo)的資源? 3、策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)? 4、策劃是否受控?更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得到了保持? | 已形成四級文件。 體系策劃體現(xiàn)到質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) | 符合 |
11 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 1、各部門、崗位職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作出規(guī)定?是否清楚、協(xié)調(diào)?各部門員工是否明白? 2、對職能是否明確了相應(yīng)的部門和崗位? | 已作出《崗位職責(zé)說明書》各部門員工對自己崗位職責(zé)比較清晰 | 符合 |
12 | 5.5.2管理者代表 | 最高管理者是否指定了管理者代表?是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限? | 管理者代表對自己職責(zé)和權(quán)限比較清晰 | 符合 |
13 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 1、組織內(nèi)怎樣進(jìn)行溝通?溝通的方式有那些? 2、各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性? | 1、宣傳、開會、通知等。 2、對各管理人員及員工進(jìn)行詢問并對內(nèi)審資料及其它質(zhì)量體系自檢 | 符合 |
14 | 5.6 管理評審 | 1、是否按規(guī)定時間間隔進(jìn)行管理評審?是否保存評審的記錄?是否由最高管理者執(zhí)行? 2、管理評審的輸入、輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定? | 1、一系列評審,都保存并由最高管理者執(zhí)行 2、輸入、輸出按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定。(按體系標(biāo)準(zhǔn)) | 符合 |
15 | 6.1資源管理 | 1、詢問總經(jīng)理:企業(yè)管理層對企業(yè)質(zhì)量活動的資源配備情況,確認(rèn):是否配備足夠資源,有多少人員、計量器具、設(shè)備;組織是否規(guī)定了提供資源的途徑;對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行培訓(xùn);如何進(jìn)行人員補(bǔ)充,設(shè)施、設(shè)備更新如何實施;工作環(huán)境是否適宜。 2、通過產(chǎn)品不合格情況,反推是否存在資源提供不足或提供不及時的情況。 | 1、總經(jīng)理對公司的規(guī)劃、廠房、人員方面都有詳盡的規(guī)劃,對各方面的配備都很充裕。 2、暫時未發(fā)現(xiàn)因資源不足,不及時而影響不合格產(chǎn)品。 | 符合 |
16 | 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 | 查看質(zhì)量計劃,是否包括:產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo);所需過程及控制方法;所需文件和記錄;所需提供的資源;驗收的準(zhǔn)則;驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求。 | 質(zhì)量計劃編制與客戶要求時進(jìn)行,有對應(yīng)的文件 | 符合 |
17 | 8.1 概述 | 1、是否對所需的監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃和實施?有哪些活動?這些活動是否能確保符合性和實施改進(jìn)? 2、對監(jiān)視和測量活動的方法和用途是否作了規(guī)定? 3、使用哪些統(tǒng)計技術(shù)?其使用場合是否恰當(dāng)?是否有效? | 已對監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃和實施,并在生產(chǎn)品管應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計手法 | 符合 |
18 | 8.2.2 內(nèi)部審核 | 1、 是否制定并執(zhí)行內(nèi)部審核文件化程序?文件化程序是否包括實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求。 2、 是否進(jìn)行內(nèi)部審核策劃?策劃是否符合組織現(xiàn)狀?是否考慮受審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往審核的結(jié)果?是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法? 3、 是否制訂內(nèi)審實施計劃并實施? 4、 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施?是否對糾正措施進(jìn)行驗證并講驗證結(jié)果報告相關(guān)部門? 5、 每次審核結(jié)論是否形成了書面報告,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門? | 1、經(jīng)查,制訂了內(nèi)審實施計劃,審核員是獨立的并且由非受審活動人員進(jìn)行。 2、經(jīng)審,對在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格都采取了糾正措施,并對驗證結(jié)果與部門通知。 3、經(jīng)查詢并看了審核結(jié)論,都經(jīng)審核,經(jīng)發(fā)放。 | 符合 |
19 | 8.4 數(shù)據(jù)分析 | 詢問管理者代表:組織對那些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析,有無規(guī)定方法,確認(rèn):數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息:顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢、供應(yīng)商;采用了哪些統(tǒng)計技術(shù);是否利用分析結(jié)果評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性,是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行了改進(jìn)活動。 | 以顧客滿意度,質(zhì)量目標(biāo)完成情況,產(chǎn)品質(zhì)量情況,供應(yīng)商評估等,數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、利用分析結(jié)果對質(zhì)量體系的適宜性和有效性進(jìn)行評估并實施改進(jìn)。 | 符合 |
20 | 8.5 改進(jìn) | 1、組織是否對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程進(jìn)行策劃和管理? 2、是否制訂糾正和預(yù)防措施的程序文件?程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定? 3、糾正和預(yù)防措施是否包括:評審不合格(包括顧客抱怨);確定不合格原因;評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;確定和實施所需的糾正措施;記錄所采取措施的結(jié)果;評審所采取的糾正措施。 4、糾正和預(yù)防措施狀況是否成為管理評審的輸入? | 已形成《糾正預(yù)防措施控制程序》,開具的糾正預(yù)防書輸入到管理評審 | 符合 |
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