怎么做質(zhì)量管控才能有效,質(zhì)量部門有哪些工作要做?分享一位品質(zhì)經(jīng)理的質(zhì)量管控總結(jié),供大家參考!
質(zhì)量部門是服務部門,是負增值部門,也是在公司里處于相對比較尷尬的部門。當產(chǎn)品質(zhì)量不理想時,質(zhì)量部的責任首當其沖;當產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定時,它又像是可有可無的花瓶,所以現(xiàn)在的有些企業(yè)的質(zhì)量部門仍舊是可有可無的部門。
有些企業(yè)的質(zhì)量部門是其它部門兼管,有些是某一個領(lǐng)導兼管,發(fā)與不發(fā)貨、原材料接收與否、制程中出現(xiàn)不良時是否停線等等質(zhì)量事件,也就由某領(lǐng)導手一揮,桌一拍,做下了決定,這樣的質(zhì)量管控基本上是沒管控。
在下拙見,只有所有管理者足夠重視質(zhì)量,全員參與管控質(zhì)量,才能做出讓顧客滿意的產(chǎn)品。
以下是筆者在公司做品質(zhì)經(jīng)理的主要質(zhì)量管控:
01.最基礎(chǔ)的質(zhì)量檢驗
1. 上任后,制定行業(yè)認可且正確的產(chǎn)品規(guī)范、制定有各測量、試驗設(shè)備操作規(guī)程、普通產(chǎn)品來料、制程、半成品、成品、出貨檢驗規(guī)程;特殊產(chǎn)品的各項檢驗規(guī)程若干。
2. 設(shè)立品質(zhì)部,確認QC、QA人員,通過在崗在職培訓考核、早會宣導等方法,要求質(zhì)量人員對檢驗規(guī)范和標準的理解,能準確無誤的判斷,現(xiàn)實行每半年一次培訓并考試,合格方可繼續(xù)勝任原工作崗位,每一季度一次現(xiàn)場考核,通過QC驗證后的產(chǎn)品進行再確認,確認誤檢、誤判、漏檢機率,并將此結(jié)果納入檢驗員的績效考核。
3. 要求QC人員能夠?qū)|(zhì)量結(jié)果進行簡單的分析和解釋,當有QC向我匯報不良現(xiàn)象時,我都會問對方:你認為是何種原因?qū)е逻@種不良現(xiàn)象產(chǎn)生,并與對方進行必要的討論和分析。
02.加強公司各部門對過程質(zhì)量的認識
1. 每天兩次不定時走訪車間各工序,觀察現(xiàn)有正在生產(chǎn)產(chǎn)品的工作流程,以減少工作失誤,提高工作效率為準,不合理的流程容易造成質(zhì)量不穩(wěn)定,部門間相互扯皮影響團體合作,若發(fā)現(xiàn)不合理流程,及時與管理層協(xié)商溝通,糾正其工作流程。
2. 觀察全員質(zhì)量意識,是否承擔應有的質(zhì)量責任,是否按流程工作,工作質(zhì)量如何。發(fā)現(xiàn)問題,及時與管理層及部門負責人溝通、改善。主導并協(xié)助各部門建立有一套有效的績效考核,從而增加全員質(zhì)量意識。
03.實際運用人、機、料、法、環(huán)、測
1. 生產(chǎn)人員(人)
由行政部及車間跟蹤確認:生產(chǎn)人員符合崗位技能要求,每一員工入職培訓,經(jīng)過考核合格,車間實習,能勝任工作后才正常上崗。
品質(zhì)部與技術(shù)部確認:特殊工序應明確規(guī)定特殊工序操作(熔煉、制粉、成型、燒結(jié)、電鍍等工序)、操作人員及檢驗人員應具備的專業(yè)知識和操作技能,考核合格者持證上崗。
操作人員能嚴格遵守公司制度和嚴格按工藝文件操作,現(xiàn)由車間主管及專職QC巡視,督促員工執(zhí)行力。
檢驗人員按工藝規(guī)程和檢驗指導書進行檢驗,做好檢驗原始記錄,要求各檢驗工序每日下班前將各檢驗數(shù)據(jù)輸入電子檔。
2. 設(shè)備維護和保養(yǎng)(機)
制定有“設(shè)備管理辦法”,其中設(shè)備的購置、流轉(zhuǎn)、維護、保養(yǎng)、檢定等均有明確規(guī)定。
新設(shè)備試樣跟蹤采取新產(chǎn)品試樣跟蹤一樣機制。
一季度一次由品質(zhì)部主導,檢查設(shè)備管理辦法各項規(guī)定有無有效實施,檢查項目有:設(shè)備臺賬、維修檢定計劃、維修記錄等有無實施(隨機抽樣方式詢問一線操作人員,什么時間什么人是否為你操作的設(shè)備做過維修或保養(yǎng)),查是否有相關(guān)記錄。
3. 生產(chǎn)物料(料)
主要原材料,只能由已審核過合格供方提供。主導每年一次的主要原材料供應商審核,包括供應商的體系審核和產(chǎn)品審核。
與采購部門協(xié)商后,要求采購訂單除明確數(shù)量、重量、單價、交貨日期等常規(guī)要求外,各項技術(shù)指標(磁性能要求、尺寸、外觀要求)都需要明示于采購訂單,采購人員將技術(shù)指標輸入電子檔共享,以便于來料驗證其材料是否符合采購訂單要求。
下道工序負責監(jiān)督上道工序,如本工序未查出上道工序不良,本工序所有不良品由本工序承擔并記入工序績效考核中。
所有工序產(chǎn)品必須有批次或序列號標識,便于跟蹤追溯,隨時檢查標識單、跟蹤卡等填寫情況是否符合要求。
4. 作業(yè)方法(法)
對已區(qū)分的關(guān)鍵工序、特殊工序和一般工序,分別建有質(zhì)量控制點。
主要工序懸掛工藝規(guī)程或作業(yè)指導書,工藝文件對人員、工裝、設(shè)備、操作方法、生產(chǎn)環(huán)境、過程參數(shù)等提出具體的技術(shù)要求;特殊工序的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外,還對工藝參數(shù)的控制方法、試樣的制取、設(shè)備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。
重要的生產(chǎn)過程控制圖的控制方法發(fā)現(xiàn)潛在不良因素,現(xiàn)我公司計量型采用x-R控制圖,計數(shù)型采用不合格品率P控制圖。
5. 生產(chǎn)環(huán)境(環(huán))
環(huán)境因素如溫度、濕度、光線等符合生產(chǎn)技術(shù)文件要求,我公司特殊工序環(huán)境要求按特殊作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行,一般工序的產(chǎn)品對溫濕度要求不高,常溫常濕即可。
生產(chǎn)環(huán)境保持清潔、材料、工裝、夾具整齊、有序,執(zhí)行5S相關(guān)要求,每周行政部組織相關(guān)部門不定期檢驗各車間各工序5S執(zhí)行情況,并將檢查結(jié)果與車間、工序負責人績效掛鉤。
6. 質(zhì)量檢查和反饋(測)
制定的檢驗規(guī)程包含檢驗項目、項目指標、檢驗方法、抽樣方案、檢驗頻次、儀器等要求。
各工序檢驗按檢驗規(guī)程驗證產(chǎn)品并記錄,每工序檢驗站提交日報、周報、月報,要求日報第二天八點半之前提交,周報次星期一上午提交,月報次月8號前提交。
控制不合格品,對返修、返工重點跟蹤,制定有返工、返修品跟蹤單。
檢驗現(xiàn)場:待檢品、合格品、返修品、廢品分別用不同顏色盒子存放,利用色標醒目標志,分別存放或隔離。(白色是待檢品、藍色是合格品、黃色是返修品、紅色是廢品)。
特殊工序的各種質(zhì)量檢驗記錄、理化分析報告、控制圖表等都必須歸檔整理保管,隨時處于受檢狀態(tài)。
日常各工序發(fā)現(xiàn)異常及時匯報給品質(zhì)部,能確認不良的原因,通知相關(guān)部門,馬上糾正預防,如不能確認不良原因的小質(zhì)量事故(質(zhì)量損失小于5000元),電話或者郵件通知相關(guān)部門,或者與相關(guān)部門負責人碰頭共同找出原因,及時糾正預防,大的質(zhì)量事故(批量報廢、質(zhì)量損失大于5000元,顧客投訴系統(tǒng)性不良等),通知產(chǎn)線停線,由品質(zhì)部組織召開臨時品質(zhì)會議,記錄整理會議內(nèi)容,形成的決議,后續(xù)跟蹤驗證,并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報。
周報、月報按各種質(zhì)量缺陷進行分類、統(tǒng)計和分析,通過每周周會、每月月會,針對主要缺陷項目,品質(zhì)部向管理層、各部門主管溝通協(xié)商,采取措施,必要時應進行工藝試驗,取得成果后納入工藝規(guī)程。
04.質(zhì)量體系標準化
1. 主導公司質(zhì)量體系文件編制、審核,將如上三點管控工作納入公司質(zhì)量體系改進的整體計劃之中,在已制定相關(guān)標準的基礎(chǔ)上,通過工序質(zhì)量的調(diào)查與分析,發(fā)現(xiàn)各工序、各部門現(xiàn)行具體要求與體系要求執(zhí)行有偏差時,進而采取改進措施,做到寫的和做的一致,做的與記錄的一致,通過不斷的改進,持續(xù)循環(huán),從而實現(xiàn)整個質(zhì)量體系的持續(xù)改進。
2. 負責體系每年度第三方外審、第二方顧客審核,主導內(nèi)部審核、管理評審,將三部分審核不符合項納入質(zhì)量體系持續(xù)改進。
05.顧客服務
負責處理顧客抱怨、投訴,并在24小時內(nèi)回復顧客,通過電話溝通、郵件往來、拜訪顧客等方式,對有爭議的質(zhì)量問題與顧客進行協(xié)商,達成共識。
06.附錄:工作手冊清單
品質(zhì)主管高效工作手冊清單,看看你還缺啥!
1.品質(zhì)管理部經(jīng)理職務說明書
2.品質(zhì)管理部經(jīng)理助理職務說明書
3.設(shè)計質(zhì)量控制處處長職務說明書
4.設(shè)計控制室主管職務說明書
5.測試工程師職務說明書
6.品質(zhì)計劃處處長職務說明書
7.品質(zhì)改進室主管職務說明書
8.質(zhì)量工程師職務說明書
9.質(zhì)量體系室主管職務說明書
10.體系工程師職務說明書
11.標準化室主管職務說明書
12.標準化工程師職務說明書
13.進料質(zhì)量控制處處長職務說明書
14.計量工程師職務說明書
15.培訓效果評估表
16.計劃外培訓項目申請表
17.二級培訓記錄表
18.品管圈成果報告表
19.品管圈成果報告書
20.品管圈工作分析表
21.品管圈活動管理規(guī)定
22.進料驗收單
23.進料檢驗成績書
24.質(zhì)量尺寸外觀檢驗標準
25.各部門生產(chǎn)合格率控制表
26.生產(chǎn)過程檢驗標準表
27.產(chǎn)品質(zhì)量異常報告單
28.不合格產(chǎn)品控制核查表
29.產(chǎn)品質(zhì)量管理表
30.產(chǎn)品質(zhì)量標準表
31.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告
32.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告表
33.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表
34.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表
35.待出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
36.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗分析表
37.產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單
38.產(chǎn)品質(zhì)量問題分析表
39.產(chǎn)品質(zhì)量異常原因及改進報告
40.產(chǎn)品出廠檢驗表
41.成品抽查檢驗記錄表
42.各部門產(chǎn)品合格率控制表
43.首批產(chǎn)品試制狀況記錄表
44.質(zhì)量管理中的常用指標
45.進廠物料質(zhì)量檢驗表
46.零件進廠質(zhì)量檢驗表
47.來料檢驗報告
48.材料檢驗報告表
49.進廠物料檢驗情況報表
50.進廠物料檢驗日報表
51.進廠零件檢驗情況報告
52.零件檢驗表(1)
53.零件檢驗表(2)
54.原材料檢驗表
55.原材料進廠檢驗記錄表(1)
56.原材料進廠檢驗記錄表(2)
57.進廠零件驗收表
58.過程異常聯(lián)絡(luò)單
59.QA檢查記錄表
60.檢驗通知單
61.檢驗委托單
62.成品檢驗匯總表
63.不良物料處理流程
64.管理評定質(zhì)量改進措施記錄表
65.外部投訴處理記錄表
66.不合格報告
67.糾正措施記錄表
68.預防措施記錄表
69.供應商品質(zhì)檢驗記錄表
70.供應商質(zhì)量統(tǒng)計表
71.進料檢驗記錄
72.半成品檢驗記錄
73.成品檢驗記錄
74.緊急放行產(chǎn)品申請單
75.不合格品報告
76.設(shè)計開發(fā)任務書
77.設(shè)計開發(fā)方案
78.設(shè)計開發(fā)計劃書
79.設(shè)計開發(fā)輸入清單
80.設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單
81.設(shè)計開發(fā)評審報告
82.設(shè)計開發(fā)驗證報告
83.設(shè)計開發(fā)輸出清單
84.試產(chǎn)報告
85.試產(chǎn)總結(jié)報告
86.新產(chǎn)品鑒定報告
87.品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書統(tǒng)計分析
88.5S 審核清單
89.5S識別物品系統(tǒng)表
90.5S劃線系統(tǒng)表
91.5S 推廣活動表
92.5S 訓練計劃表
93.5S行動計劃表
94.5S工作環(huán)境的安全及健康問題
95.5S規(guī)范示例
96.5S管理檢查要點
97.辦公區(qū)5S核查要點
98.車間5S規(guī)范表
99.目視管理與5S標準化要點
100.看板管理表
101.質(zhì)量成本費用匯總歸集
102.質(zhì)量成本狀況月報表
103.質(zhì)量成本反饋表
104.年度質(zhì)量成本計劃
105.禁止標識
106.警告標識
107.危險標識
108.消防安全標識
109.指令標識
110.品質(zhì)常用圖表——線性流動
111.品質(zhì)常用圖表——垂直流動
112.品質(zhì)常用圖表——循環(huán)流動
113.品質(zhì)常用圖表——交互作用
114.品質(zhì)常用圖表——合力作用
115.品質(zhì)常用圖表——改變方向
116.品質(zhì)常用圖表——杠桿作用/平衡
117.品質(zhì)常用圖表——相互關(guān)系
118.品質(zhì)常用圖表——過程
119.品質(zhì)常用圖表——分割
120樣品成本統(tǒng)計表
121.樣品修改通知單
122.樣品追蹤單
123.質(zhì)量記錄移交表
124.質(zhì)量記錄借閱登記表
125.質(zhì)量記錄處理審批表
126.檢測工具履歷卡
127.測量監(jiān)控設(shè)備一覽表
128.檢測校準計劃
129.內(nèi)校記錄表
130.購置檢測設(shè)備申請表
131.檢測設(shè)備送檢通知單
132.檢測設(shè)備處置單
133.檢測設(shè)備報廢通知單
134.檢測設(shè)備封存申請單
135.檢測設(shè)備啟封申請單
136.檢測設(shè)備報廢申請單
137.質(zhì)量信息傳遞表
138.計量管理導入步驟表
139.質(zhì)量信息反饋單
140.呆廢料處理申請單
141.呆廢料處理報告
142.合格外包商名單
143.外包商調(diào)查表
144.外包商業(yè)績評定表
145.外包產(chǎn)品檢驗表
146.不合符合項報告表
147.不合格項分布表
148.內(nèi)部質(zhì)量審核流程圖
149.年度內(nèi)審計劃
150.內(nèi)審檢查表
151.內(nèi)審首(末)次會議簽到表
152.內(nèi)部審核報告表
153.內(nèi)部審核不符合項報告
154.文件發(fā)放、回收記錄表
155.管理評審計劃
156.管理評審報告
157.ISO9000工作計劃表
158.ISO培訓計劃表
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